本网讯 东营分公司严格按照省公司《关于开展营收资金及公款存放自查工作的通知》(鲁广网字〔2016〕105号)要求,进一步规范营收资金及公款存放的管理,联合各区县分公司、东城事业部对营收资金、公款存放等情况进行自查,做到不留死角,收费职能部门全覆盖。同时,市公司成立检查小组进行抽查,以巩固自查效果。
各区县分公司、东城事业部自查,经市公司财务部门进一步核查后,得出结论:东营分公司遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出管理的监督管理,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。公司严格按照有关财务管理制度规定执行,严格实行收支两条线管理,未发现设置账外账和小金库以及以个人名义办理公款私存等行为,除了按国家明确规定正常发放的津贴补贴外,没有自行新设津贴、补贴、奖金项目;没有违规发放加班费、值班费和年休假补贴。
通过此次自查工作的开展,根据相关法律法规和使用管理办法结合各分公司实际财务管理情况及时完善财务流程体系,进一步完善财务工作规范化的长效机制。加强与监管部门的联系,加强收费职能部门的自警自检能力,不断提高依法规范运作水平。