本网讯 为进一步规范公司资金收支行为,落实资金管理规章制度,根据省公司《关于开展营收资金及公款存放自查工作的通知》(鲁广网字【2016】105号)要求,广饶分公司对公司所有涉及资金收支的行为进行全面检查,重点是对各营业厅、工作站等承担收费职能的部门是否存在挪用公款、是否存在账外资金、现金及银行存款是否做到日清月结及规范管理、资金收支行为是否符合公司管理制度规定等行为进行全面、彻底、不留死角的检查。
通过本次检查,彻底理顺了公司资金收支流程、审批程序,针对公司资金管理中存在的“跑、冒、滴、漏”等现象,建立了完善的公司资金收支管理制度,堵塞公司资金管理的漏洞,从而提高公司资金的周转速度,进而提升公司资金的利用效率,为公司整体经济效益的提升打下坚实的基础。